本帖最后由 子虚乌有 于 2011-6-24 09:52 编辑
一. 目的:为使本公司物料管理规范化、制度化,使生产、物料供应、销售等各个环节相互协调、有序进行,为止特制定本办法。
二. 收货作业流程 1.所有物资到公司后均按库房主管要求放置于指定的位置,由采购开具《送检单》,交IQC检验质量,合格则办理入库或交代管库收货代管,收货人员负责核对收货订单,核对《送货清单》上物料名称、型号规格、物料编号、颜色、材质、包装、送货数量等与实物是否一致,即实物与送货单、订单是否一致。如有不符之处,应报告物流部或采购人员进行处理。数量相对较小的或现金支付的,必须进行全点数量,数量相对较大的,必须按5%----15%进行抽查,以便确保收货数量的准确性。如发现异常情况(指来料时发现或使用中发现或品质不良),需由代管库主管填写《物料异常单》,并立即向物流部或采购人员报告,以便进行及时处理。IQC判定选用的,则由代管库安排人员挑选,不合格的,贴上不合格标签,置于退货区,并由代管库主管填写《物料异常单》,而且通知物流部或采购人员进行退货处理。IQC判定为不合格,批退的,收货人员应不予收货,并通知物流部或采购人员退货。对于来料合格或挑选出来的合格品,代管库库管人员应贴上月份标签(含物料标识内容),进行归类、整理,并整齐、规范地、按“后到的放最里面、最下面”的原则摆放到指定的位置,同时做好存料卡。代管库将《送货清单》交统计员(做帐人员)进行账务入账处理。将《物料异常单》交给统计员进行出账处理,统计员按《物料异常单》上的不良数量及差异数量从物料流水存量帐中出账,同时将该数量入账到不良品退货帐上,并将各种单据保存。 2.本地供应商(暂未实行0库存管理)送货人员到采购处开具《送检单》,交给来料检验IQC检验质量,根据检验判定结果,合格的或选用的,则由原料零件库房收货人员负责收货,收货人员负责核对收货订单,核对《送货单》上物料名称、型号规格、物料编号、颜色、材质、包装、送货数量等与实物是否一致,即实物与送货单、订单是否一致。如有不符之处,应与送货人员进行协调,直至完全正确为止。如收货人员不能解决的,应报告物流部或采购人员进行处理。数量相对较小的或现金支付的,必须进行全点数量;数量相对较大的,必须按5%----15%进行抽查,以便确保收货数量的准确性。如发现异常情况(指货已暂收,当时只点大数,未点细数或品质不良),需由原料零件库主管填写《物料异常单》,并立即向物流部或采购人员报告,以便进行及时处理。IQC判定选用的,则由原料零件库安排人员挑选,不合格的,贴上不合格标签,置于退货区,并由原料零件库主管填写《物料异常单》,而且通知物流部或采购人员进行退货处理。IQC判定为不合格,批退的,收货人员应不予收货,并通知物流部或采购人员退货。对于来料合格或挑选出来的合格品,原料零件库库管人员应贴上月份标签(含物料标识内容),进行归类、整理,并整齐、规范地、按“后到的放最里面、最下面”的原则摆放到指定的位置,同时做好存料卡。原料零件库主管在收货无误的情况下凭《送货单》开具《材料入库单》,并分发呈送各相关单位及保存。并将《材料入库单》交给统计员进行帐务入帐处理,将《物料异常单》交给统计员进行帐务出帐处理,统计员按《物料异常单》上的不良数量及差异数量从物料流水存量帐中出帐,同时将该数量入帐到不良品退货帐上,并将各种单据保存。辅助材料收货同上,原料零件库统计员将辅助材料《材料入库单》上的数量在辅料帐上入帐。 3.收货流程图: 供应商送货
单物是否一致
进料品质验收
进料数量验收
入库及入帐 表单的保存与分发 |